Zum Hauptinhalt springen

Auswertungen – Ressourcenplanung

Werten Sie Planung gegen Ist und die geplante Kapazitätsauslastung Ihrer Mitarbeitenden aus.

Verfasst von Benny Hahn

Die Ressourcenplanung bringt zwei Auswertungen mit. Beide liegen im Menü Auswertungen in der Gruppe „Ressourcenplanung". Die eine vergleicht die Planung mit den tatsächlich erfassten Zeiten, die andere stellt die verfügbare Kapazität Ihrer Mitarbeitenden der verplanten Zeit gegenüber.

Hinweis: Dieser Artikel beschreibt die neue Ressourcenplanung, die in ZEP als Hauptmenüpunkt Planung erscheint. Sehen Sie dort stattdessen Einplanung und Arbeitspakete, arbeiten Sie noch mit der bisherigen Ressourcenplanung. Deren Funktionen sind in Funktionsumfang – Einplanung und Arbeitspakete beschrieben.

Einplanung/Ist-Vergleich

Diese Auswertung stellt eingeplante Stunden den erfassten Stunden gegenüber, je Mitarbeitendem und Projekt im gewählten Zeitraum. Sie beantwortet die Frage, wie genau Ihre Planung die Wirklichkeit trifft. Standardmäßig wird das Ergebnis als Balkendiagramm dargestellt.

Spalten

Die Tabelle zeigt je Zeile eine Kombination aus Mitarbeitendem, Projekt und Zeitabschnitt.

Spalte

Bedeutung

Mitarbeiter

Die eingeplante Person

Projekt

Das Projekt, auf das eingeplant wurde

Zeitraum

Der Zeitabschnitt gemäß der gewählten Skalierung

Plan (h)

Die eingeplanten Stunden

Ist (h)

Die tatsächlich erfassten Stunden

Abweichung (h)

Die Differenz zwischen Ist und Plan

Filter

Über die Filter grenzen Sie ein, welche Daten in die Auswertung einfließen. Beim Öffnen sind die bebuchbaren Projektstatus vorausgewählt. Diese Vorauswahl können Sie aufheben.

Filter

Wirkung

Zeitraum

Der auszuwertende Datumsbereich

Abteilung

Einschränkung auf Abteilungen, nur mit dem Modul Standorte und Abteilungen

Mitarbeiter

Auswahl einzelner Personen

Projekte

Auswahl einzelner Projekte

Projektstatus

Einschränkung auf bestimmte Projektstatus

Projektlaufzeit

Projekte, die den Zeitraum überschneiden, in ihm beginnen oder in ihm enden

Projektkategorie

Einschränkung über die Kategorie des Projekts

Mitarbeiterkategorie

Einschränkung über die Kategorie der Person

Nur mit Einplanung

Blendet Zeilen ohne Einplanung aus

Fakturierbarkeit

Beschränkt auf fakturierbare oder auf nicht fakturierbare Zeiten

Skalierung (Tabelle)

Verdichtung auf Tage, Wochen oder Monate, Pflichtangabe

Kennzahlen

Oberhalb der Tabelle stehen Kennzahlen, die den gewählten Zeitraum zusammenfassen: die gesamte Einplanung, das gebuchte Ist und die Abweichung im Verhältnis zum Plan. Die Abweichung wird mit Vorzeichen ausgewiesen, Sie sehen also auf einen Blick, ob zu viel oder zu wenig gebucht wurde. Dazu kommt eine Kennzahl, die nur unter bestimmten Bedingungen erscheint.

Kennzahl

Aussage

Erscheint nur

Planungsgenauigkeit

Wie nah die erfassten Stunden an der Planung liegen, in Prozent

wenn weder die Fakturierbarkeit noch „Nur mit Einplanung" gesetzt ist

Der Grund für diese Einschränkung ist inhaltlicher Natur: Sobald Sie nur einen Teil der Zeiten betrachten, ließe sich die Planungsgenauigkeit nicht mehr sinnvoll auf die gesamte Planung beziehen.

Geplante Kapazitätsauslastung

Diese Auswertung stellt die verfügbare Kapazität den eingeplanten Stunden gegenüber, je Mitarbeitendem und Abteilung im gewählten Zeitraum. Sie zeigt also nicht, wie gut geplant wurde, sondern wie viel Luft im Team noch ist.

Spalten

Die Tabelle ist nach Abteilung sortiert und führt je Zeile eine Person mit ihrem Zeitabschnitt.

Spalte

Bedeutung

Abteilung

Die Abteilung der Person

Mitarbeiter

Die eingeplante Person

Zeitraum

Der Zeitabschnitt gemäß der gewählten Skalierung

Verfügbar (h)

Die verfügbare Kapazität nach Abzug von Abwesenheiten und Feiertagen

Verplant (h)

Die bereits eingeplanten Stunden

Noch frei (h)

Die verbleibende Kapazität, bei Überbuchung negativ

Filter

Die Filter sind bewusst schlanker als beim Ist-Vergleich, weil diese Auswertung ausschließlich mitarbeiterbezogen rechnet. Zur Verfügung stehen Zeitraum, Mitarbeiter und Abteilungen. Der Abteilungsfilter und die Abteilungsspalte setzen das Modul Standorte und Abteilungen voraus. Ohne dieses Modul wertet ZEP rein nach Mitarbeitenden aus. Einen Projekt-, Kategorie- oder Fakturierbarkeitsfilter gibt es hier nicht.

Kennzahlen

Die Kennzahlen fassen die Kapazitätssituation im Zeitraum zusammen: die verfügbare Kapazität, der Anteil Verplant an dieser Kapazität, die Summe Noch frei als Saldo aus freier und überbuchter Zeit sowie die Über-/Unterbuchung als Anzahl der Mitarbeitenden über und unter Plan. In der Matrixdarstellung werden Werte über hundert Prozent als überbucht ausgewiesen.

Verortung im Auswertungsmenü

Die beiden Auswertungen sind unterschiedlich verortet, weil nur eine von beiden auch projektbezogen sinnvoll ist.

Auswertung

Mitarbeiterauswertungen

Projektauswertungen

Einplanung/Ist-Vergleich

ja, gruppiert nach Mitarbeitenden

ja, gruppiert nach Projekten

Geplante Kapazitätsauslastung

ja

nein

Der Einplanung/Ist-Vergleich ist an seinen beiden Menüstellen zwei getrennte Ansichten: Filter und Favoriten gelten je Einstiegspunkt, und ein Favorit trägt die Achse im Namen. Die geplante Kapazitätsauslastung rechnet immer gegen die Kapazität einer Person. Eine projektbezogene Entsprechung gibt es deshalb nicht. Was auf Projektseite am nächsten herankommt, sind die offenen Planstunden, und die lesen Sie als einzelne Zahl direkt in der Planungsansicht des Projekts ab.

Verhältnis zu den bisherigen Auswertungen

Die bisherige Ressourcenplanung brachte eine gleichnamige Auswertung Einplanung/Ist-Vergleich mit, dazu Auswertungen zu Arbeitspaketen und zur Auslastung. Mit dem Wechsel treten die beiden hier beschriebenen Auswertungen an deren Stelle.

Hinweis: In Ihrem Account ist immer nur eine der beiden Ressourcenplanungen aktiv. Alte und neue Auswertungen erscheinen deshalb nie nebeneinander. Wie der Wechsel abläuft, steht in Umstieg von der bisherigen Ressourcenplanung.

Hat dies deine Frage beantwortet?